预算公开专栏

宿州市人大常委会办公室2016年部门决算情况

来源:    发布时间:2017-08-25 09:17:19    字体大小:【      】  打印

 

一、部门主要职能

人大常委会机关设综合办事机构2:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。主要职责是:

(一)市人大常委会办公室

1. 承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作;负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2. 根据市人大常委会主任会议的决定,联络、协调机关各部门工作;督办常委会领导交办的重要事项。

3. 承办或参与人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作,协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4. 组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

5. 承担规范性文件备案审查工作。

6. 承担或参与部分市人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7. 负责市人大常委会领导重要活动的安排,负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8. 负责市人大常委会机关人事管理和政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

9. 负责市人大常委会接待安排工作。

10. 负责市人大常委领导交办的其他工作。

(二)市人大常委会研究室

1.开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会问题的调查研究。

2. 开展人民代表大会制度和人大工作的宣传。

3. 负责需要市人民代表大会及其常委会制定和审议的有关规范性文件的调研和起草工作。

4. 参与部分市人大常委会重要文件、材料的起草工作。

. 收集整理人大工作信息,负责管理有关资料。

. 承担宿州市人大常委会机关刊物《宿州人大》编辑出版发行工作,编印《宿州人大工作信息》。

二、部门决算单位构成

市人大常委会机关设综合办事机构2个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室;常委会工作机构9个:内务司法工作委员会,财政经济工作委员会,农业与农村工作委员会,城乡建设环境与资源保护工作委员会,教育科学文化卫生工作委员会,民族宗教侨务外事工作委员会,人事代表选举工作委员会,预算工作委员和法制工作委员会。

从决算单位构成看,宿州市人大常委会机关2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较相一致。

纳入宿州市人大常委会机关2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

宿州市人大常委会机关

2

宿州市人大研究会

3

宿州市城乡劳动力资源开发研究会

 

三、宿州市人大常委会机关2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1496.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1496.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加211.58万元,增长16%,主要原因一是一般公共服务支出增加,二是社会保障和就业支出增加

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1468.59万元,其中:财政拨款收入1427.21万元,占97.2%;其他收入41.38,占2.8%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1389.33万元,其中:基本支出956.49万元,占69%;项目支出432.84万元,占31%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1451.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1451.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,收、支总计各增加170.97万元,增长13%,主要原因一是一般公共服务支出增加,二是社会保障和就业支出增加

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1427.21万元,占本年收入的95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加220.73万元,增长18%。主要原因一是一般公共服务增加;二是社会保障和就业支出增加

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1356.52万元,占本年支出的91%。与2015年相比,财政拨款支出增加100.28万元,增长8%。主要原因一是一般公共服务增加;二是社会保障和就业支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1341.1万元,支出决算为1356.52万元,完成年初预算的100%。其中基本支出923.68万元,占68%;项目支出432.84万元,占32%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”年初预算为1184.55万元,支出决算1266.38万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是2016年工资调整其中:人大事务年初预算为1184.55万元,支出决算1209.41万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是2016年工资调整“政府办公厅及相关事务”年初预算0万元,支出决算54.48,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因工作需要增加了此项目群众团体事务年初预算为0万元,支出决算2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要增加了此项目。

2)“社会保障和就业”年初预算为87.39万元支出决算5.42万元,完成年初预算的6%,决算数于预算数的主要原因是预留的养老金、职业年金因政策未实施尚未支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为31.72万元支出决算22.8万元,完成年初预算的72%,决算数于预算数的主要原因是编制人员有变动。

4)“住房保障支出”年初预算为37.45万元支出决算49.94万元,完成年初预算的133%,决算数于预算数的主要原因是2016年随工资变动调整了缴存基数

5“文化体育与传媒支出”年初预算为0万元,支出决算为10.98万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于新增文化强市方面支出。

6)“节能环保支出”年初预算为0万元支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增用于大气污染防治方面支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出923.68万元,其中人员经费723.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费200.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人大常委会机关2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市人机关运行经费200.01万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度市人大机关无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况

因公务用车制度改革,截止到201612月31日,宿州市人大常委会机关一般公务用车17辆合部移交公务用车管理平台

单位价值50万以上的大型设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿州市人大常委会机关按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金110万元。全年共组织对4个项目整体支出、政策进行了绩效评,涉及财政资金110万元。评价结果显示,项目的实施达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


 

 

 

 

 

宿州市人大机关2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

30.11

因公出国(境)费

0

公务接待费

 20.9

公务用车购置及运行费

 9.21

  其中:公务用车运行维护费

 9.21

       公务用车购置

 0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为30.11万元,为年初预算的21%,比上年决算减少118.51万元,减少80%,减少原因是2016公务用车制度改革,公务用车运行维护费减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算20.9万元,完成年初预算的95%,公务用车购置及运行费支出决算为9.21万元,完成年初预算的8%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元2016年市人大无因公出国(境)情况发生。

(二)公务接待费支出20.9万元, 与2015年度决算相比,增加5.73万元,增长37.8%。,增长的原因是2016年外省市人大来宿视察调研人数增加及招商企业来人增加。2016年宿州市人大机关国内公务接待共37批次,1200余人次。主要是用于外省市人大及县区人大来宿视察调研、招商企业来宿考察等。在经费使用中,严格贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出9.21万元,与2015年度决算相比,减少98.23万元,下降91%。下降的原因是加因公务用车制度改革,市人大机关车辆全部转交至公务用车管理平台

联系方式:宿州市人大机关政务公开电子邮箱:szrdxck@163.com,联系电话:3061083。


 






收入支出决算公开表







财决公开01表
部门:宿州市人大常委会办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,427.21一、一般公共服务支出351,299.20
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入741.38七、文化体育与传媒支出4110.98

8
八、社会保障和就业支出425.42

9
九、医疗卫生与计划生育支出4322.80

10
十、节能环保支出441.00

11
十一、城乡社区支出450.00

12
十二、农林水支出460.00

13
十三、交通运输支出470.00

14
十四、资源勘探信息等支出480.00

15
十五、商业服务业等支出490.00

16
十六、金融支出500.00

17
十七、援助其他地区支出510.00

18
十八、国土海洋气象等支出520.00

19
十九、住房保障支出5349.94

20
二十、粮油物资储备支出540.00

21
二十一、其他支出550.00

22
二十二、债务还本支出560.00

23
二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计241,468.59本年支出合计581,389.33
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2628.10  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余270.00        转入事业基金610.00

28
年末结转和结余62107.36

29
  其中:项目支出结转和结余6316.60

30

64
总计311,496.69总计651,496.69
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。








— 1 —












收入决算公开表













财决公开02表
部门:宿州市人大常委会办公室








金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,468.591,427.210.000.000.000.0041.38
201一般公共服务支出1,369.971,328.580.000.000.000.0041.38
20101人大事务1,312.991,271.610.000.000.000.0041.38
2010101  行政运行779.53738.150.000.000.000.0041.38
2010102  一般行政管理事务360.94360.940.000.000.000.000.00
2010105  人大立法10.0010.000.000.000.000.000.00
2010106  人大监督10.0010.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升135.92135.920.000.000.000.000.00
2010108  代表工作16.6016.600.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务54.4854.480.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出54.4854.480.000.000.000.000.00
20129群众团体事务2.502.500.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出2.502.500.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出10.9810.980.000.000.000.000.00
20701文化10.9810.980.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出10.9810.980.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出6.556.550.000.000.000.000.00
20803财政对社会保险基金的补助1.561.560.000.000.000.000.00
2080305  财政对生育保险基金的补助1.561.560.000.000.000.000.00
20811残疾人事业4.994.990.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出4.994.990.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出30.1630.160.000.000.000.000.00
21005医疗保障30.1630.160.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗30.1630.160.000.000.000.000.00
211节能环保支出1.001.000.000.000.000.000.00
21103污染防治1.001.000.000.000.000.000.00
2110301  大气1.001.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出49.9449.940.000.000.000.000.00
22102住房改革支出49.9449.940.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金49.9449.940.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

















—2.%d —












支出决算公开表












财决公开03表
部门:宿州市人大常委会办公室







金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,389.33956.49432.840.000.000.00
201一般公共服务支出1,299.20866.36432.840.000.000.00
20101人大事务1,238.22805.38432.840.000.000.00
2010101  行政运行741.36741.360.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务340.9464.02276.920.000.000.00
2010105  人大立法10.000.0010.000.000.000.00
2010106  人大监督10.000.0010.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升135.920.00135.920.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务54.4854.480.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出54.4854.480.000.000.000.00
20129群众团体事务2.502.500.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出2.502.500.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出4.004.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出4.004.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出10.9810.980.000.000.000.00
20701文化10.9810.980.000.000.000.00
2070199  其他文化支出10.9810.980.000.000.000.00
208社会保障和就业支出5.425.420.000.000.000.00
20803财政对社会保险基金的补助0.430.430.000.000.000.00
2080305  财政对生育保险基金的补助0.430.430.000.000.000.00
20811残疾人事业4.994.990.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出4.994.990.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出22.8022.800.000.000.000.00
21005医疗保障22.8022.800.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗22.8022.800.000.000.000.00
211节能环保支出1.001.000.000.000.000.00
21103污染防治1.001.000.000.000.000.00
2110301  大气1.001.000.000.000.000.00
221住房保障支出49.9449.940.000.000.000.00
22102住房改革支出49.9449.940.000.000.000.00
2210201  住房公积金49.9449.940.000.000.000.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。















— 3.%d —










财政拨款收入支出决算公开表










财决公开04表
部门:宿州市人大常委会办公室





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,427.21一、一般公共服务支出321,266.381,266.380.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.000.000.00

3
三、国防支出340.000.000.00

4
四、公共安全支出350.000.000.00

5
五、教育支出360.000.000.00

6
六、科学技术支出370.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3810.9810.980.00

8
八、社会保障和就业支出395.425.420.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出4022.8022.800.00

10
十、节能环保支出411.001.000.00

11
十一、城乡社区支出420.000.000.00

12
十二、农林水支出430.000.000.00

13
十三、交通运输支出440.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出460.000.000.00

16
十六、金融支出470.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出480.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00

19
十九、住房保障支出5049.9449.940.00

20
二十、粮油物资储备支出510.000.000.00

21
二十一、其他支出520.000.000.00

22
二十二、债务还本支出530.000.000.00

23
二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计241,427.21本年支出合计551,356.521,356.520.00
年初财政拨款结转和结余2524.10年末财政拨款结转和结余5694.7994.790.00
一、一般公共预算财政拨款2624.10
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计291,451.31总计601,451.311,451.310.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。











— 4 —
















一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表






















财决公开05表
部门:宿州市人大常委会办公室














金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计24.1024.100.001,427.21977.77449.441,356.52923.68432.8494.7978.1916.600.00
201一般公共服务支出24.1024.100.001,328.58879.14449.441,266.38833.54432.8486.3069.7016.600.00
20101人大事务24.1024.100.001,271.61822.17449.441,209.41776.56432.8486.3069.7016.600.00
2010101  行政运行24.1024.100.00738.15738.150.00712.55712.550.0049.7049.700.000.00
2010102  一般行政管理事务0.000.000.00360.9484.02276.92340.9464.02276.9220.0020.000.000.00
2010105  人大立法0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
2010106  人大监督0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升0.000.000.00135.920.00135.92135.920.00135.920.000.000.000.00
2010108  代表工作0.000.000.0016.600.0016.600.000.000.0016.600.0016.600.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.0054.4854.480.0054.4854.480.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.000.000.0054.4854.480.0054.4854.480.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.000.000.002.502.500.002.502.500.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.000.000.002.502.500.002.502.500.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出0.000.000.0010.9810.980.0010.9810.980.000.000.000.000.00
20701文化0.000.000.0010.9810.980.0010.9810.980.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出0.000.000.0010.9810.980.0010.9810.980.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.006.556.550.005.425.420.001.131.130.000.00
20803财政对社会保险基金的补助0.000.000.001.561.560.000.430.430.001.131.130.000.00
2080305  财政对生育保险基金的补助0.000.000.001.561.560.000.430.430.001.131.130.000.00
20811残疾人事业0.000.000.004.994.990.004.994.990.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出0.000.000.004.994.990.004.994.990.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0030.1630.160.0022.8022.800.007.367.360.000.00
21005医疗保障0.000.000.0030.1630.160.0022.8022.800.007.367.360.000.00
2100501  行政单位医疗0.000.000.0030.1630.160.0022.8022.800.007.367.360.000.00
211节能环保支出0.000.000.001.001.000.001.001.000.000.000.000.000.00
21103污染防治0.000.000.001.001.000.001.001.000.000.000.000.000.00
2110301  大气0.000.000.001.001.000.001.001.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0049.9449.940.0049.9449.940.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0049.9449.940.0049.9449.940.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.0049.9449.940.0049.9449.940.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


























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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表











财决公开06表
部门:宿州市人大常委会办公室






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出458.57302商品和服务支出195.37310其他资本性支出4.64
30101  基本工资189.7830201  办公费7.1231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴160.0230202  印刷费16.0831002  办公设备购置4.64
30103  奖金29.9530203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费36.5230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费26.3030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费1.0631008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出16.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助265.1030211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费85.5930213  维修(护)费1.4631013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.4731020  产权参股0.00
30305  生活补助1.0330216  培训费6.7631099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.85304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金109.7630225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费6.5430499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金59.9230227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴8.7930228  工会经费6.5030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用119.9139906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出28.60


人员经费合计723.67公用经费合计200.01
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表






















财决公开07表
部门:宿州市人大常委会办公室














金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计












































































































注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据





















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一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表





财决公开08表


部门:宿州市人大常委会办公室
金额单位:万元


项目预算数决算数


合计142.0030.11


因公出国(境)费0.000.00


公务接待费22.0020.90


公务用车购置及运行费120.009.21


    其中:公务用车运行维护费120.009.21


          公务用车购置 0.000.00









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