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宿州市人大常委会办公室2018年部门预算

来源:    发布时间:2018-02-09 10:58:39    字体大小:【      】  打印

 

宿州市人大常委会办公室2018年部门预算

  

20182

 

 

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 

第四部分 2018年部门预算补充说明

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

二、其他重要事项的情况说明

(一)绩效目标设置情况

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州市人大常委会机关设二个综合办事工作机构(办公室、研究室)和个工作委员会(内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委会、法制工作委员会)。

宿州市人民代表大会常务委员会是宿州市人民代表大会的常设机关,对宿州市人民代表大会负责并报告工作按照国家宪法和地方组织法的规定,宿州市人民代表大会行使下列职权:

1.在本行政区域内保证国家宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议在宿州市的遵守和执行,保证国家、省计划和预算的执行;

2.审查和批准宿州市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

3.讨论、决定宿州市的政迨、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4.选举宿州市人民代表大会常务委员会组成人员;

5.选举宿州市人民政府市长、副市长;

6.选举宿州市中级人民法院院长和宿州市人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长,须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

7.选举安徽省人民代表大会代表;

8.听取和审查宿州市人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

9.改变或者撤销宿州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

10.撤销宿州市人民政府的不适当的决定和命令;

11.罢免宿州市人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长,须报经安徽省人民检察院检察长提请安徽省人民代表大会常务委员会批准;

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

13.保护各种经济组织的合法权益;

14.保障少数民族的权利;

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

二、部门预算单位构成

纳入宿州市人大常委会办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

11

宿州市人大常委会机关

行政单位

 

 三、2018年度主要工作任务

人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中全会精神,在市委的坚强领导下,全面加强和改进人大工作,在决胜全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好宿州的新征程上展现新气象新作为。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;二是强化立法引领推动作用;三是加强和改进监督工作;四是依法行使重大事项决定权和做好人事任免工作;五是进一步发挥代表主体作用;六是强化人大常委会自身建设

 

 

 第二部分 2018年部门预算情况说明

 一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市人大常委会办公室2018年收支总预算1345.41万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

市人大常委会机办公室2018年收入预算1345.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1295.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余50万元

三、2018年支出预算情况

市人大常委会办公室2018年支出预算1345.41万元,其中:基本支出814.91万元,占60.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出530.5万元,占39.4%,主要用于人大代表履职、人大立法等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

市人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算1345.41万元。收入来自本年一般公共预算拨款1295.41万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转50万元。支出包括:一般公共服务1166.01万元,占86.7%;社会保障和就业支出79.88万元,占5.9%;医疗卫生支出38.2万元,占2.8%;住房保障支出61.32万元,占4.6%。

五、2018年一般公共预算支出情况

市人大常委会办公室2018一般公共预算财政拨款1345.41万元,其中:一般公共服务1166.01万元,占86.7%;社会保障和就业支出79.88万元,占5.9%;医疗卫生支出38.2万元,占2.8%;住房保障支出61.32万元,占4.6%。具体情况如下:

(一)一般公共服务2018年支出1166.01万元,比2017年增加33.26万元,增长2.9%,增长原因主要是人员调入、工资增长。其中,行政运行预算609.11万元,主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转支出;一般行政管理事务预算400.4万元,主要用于人大行使职能所需的经费支出“人大立法”10万元,主要用于人大立法工作,开展立法项目的调研、论证和起草工作“人大监督”10万元,主要用于人大监督工作,建立维护预算支出联网监督系统“人大代表履职能力提升”136.5万元,主要用于上级人大代表和市人大代表的视察、专题调研、代表小组活动等开支。

(二)社会保障和就业2018年支出79.88万元,比2017年减少12.43万元,下降13.5%,减少原因主要是机关基本养老保险缴纳减少。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算78.31万元,主要用于基本养老金支出;财政对生育保险基金的补助预算1.57万元,主要用于生育保险支出

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出38.2万元,比2017年增加5.64万元,增长17%,增长原因主要是人员调入。其中:行政单位医疗预算28.65万元,“公务员医疗补助”9.55万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2018年支出61.32万元,比2017年增加10.1万元,增长19.7%,增长原因主要是人员调入。其中:住房公积金预算46.99万元,提租补贴预算14.33万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

市人大常委会办公室2018一般公共预算基本支出814.91万元,其中:工资福利支出675.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出137.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.55万元,主要包括:退休费、生活补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

市人大常委会办公室2018政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

市人大常委会办公室2018年国有资本预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

市人大常委会办公室2018年度“三公”经费支出预算为22万元,“三公”经费跟上年度保持一致,未发生变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年相比持平。主要原因是本年度无因公出国(境)计划

(二)公务接待费支出22万元,与上年相比持平。经费使用严格贯彻党中央“八项规定”精神,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比持平。主要原因是经费使用执行公务用车制度改革方案,严格落实公务用车管理规定。其中公务用车购置支出0万元,与上年相比持平,主要原因是经费使用执行公务用车制度改革方案,严格落实公务用车管理规定;公务用车运行费0万元,与上年相比持平,主要原因是经费使用执行公务用车制度改革方案,严格落实公务用车管理规定。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

市人大常委会机关2018年机关运行经费财政拨款预算139.66万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年市人大常委会机关政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

市人大常委会机关共有车辆0单位价值200万元以上的大型设备0台

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

 

第三部分 市人大常委会机关2018年部门预算表

1.市人大常委会机关2018年部门收支预算总表

2.市人大常委会机关2018年部门收入预算总表

3.市人大常委会机关2018年部门支出预算总表

4.市人大常委会机关2018年部门财政拨款收支预算表

5. 市人大常委会机关2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 市人大常委会机关2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.市人大常委会机关2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 市人大常委会机关2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 市人大常委会机关2018年部门“三公”经费预算表

 

附件:市人大常委会机关2018年部门预算表

 

 

附表18
2018年部门收支预算总表
单位名称:人大单位:万元
收         入
收入项目预算数支出功能分类科目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,295.41一、一般公共服务1,166.01
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、外交0.00
三、纳入专户管理政府非税收入0.00三、国防0.00
四、其他收入0.00四、公共安全0.00
     事业收入0.00五、教育0.00
     经营收入0.00六、科学技术0.00
     上级补助收入0.00七、文化体育与传媒0.00
     附属单位上缴收入0.00八、社会保障与就业79.88
     其他0.00九、社会保险基金支出0.00
十、医疗卫生38.20
十一、节能环保0.00
十二、城乡社区事务0.00
十三、农林水事务0.00
十四、交通运输0.00
十五、资源勘探电力信息等事务0.00
十六、商业服务业等事务0.00
十七、金融支出0.00
十八、援助其他地区支出0.00
十九、国土海洋气象等支出0.00
二十、住房保障支出61.32
二十一、粮油物资储备事务0.00
二十二、预备费0.00
二十三、国债还本付息支出0.00
二十四、其他支出0.00
二十五、转移性支出0.00
本 年 收 入 合 计1,295.41本  年  支  出  合  计1,345.41
上年结余收入50.00结转下年0.00
收   入   总   计1,345.41支 出  总 计1,345.41
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

附表19
2018年部门收入预算总表
单位名称:人大单位:万元
功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
合计1,345.4150.00 1,295.410.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,166.0150.00 1,116.010.000.000.000.00
20101  人大事务1,166.0150.00 1,116.010.000.000.000.00
2010101    行政运行609.1150.00 559.110.000.000.000.00
2010102    一般行政管理事务400.400.00 400.400.000.000.000.00
2010105    人大立法10.000.00 10.000.000.000.000.00
2010106    人大监督10.000.00 10.000.000.000.000.00
2010107    人大代表履职能力提升136.500.00 136.500.000.000.000.00
208社会保障和就业支出79.880.00 79.880.000.000.000.00
20805  行政事业单位离退休78.310.00 78.310.000.000.000.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出78.310.00 78.310.000.000.000.00
20827  财政对其他社会保险基金的补助1.570.00 1.570.000.000.000.00
2082703    财政对生育保险基金的补助1.570.00 1.570.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出38.200.00 38.200.000.000.000.00
21011  行政事业单位医疗38.200.00 38.200.000.000.000.00
2101101    行政单位医疗28.650.00 28.650.000.000.000.00
2101103    公务员医疗补助9.550.00 9.550.000.000.000.00
221住房保障支出61.320.00 61.320.000.000.000.00
22102  住房改革支出61.320.00 61.320.000.000.000.00
2210201    住房公积金46.990.00 46.990.000.000.000.00
2210202    提租补贴14.330.00 14.330.000.000.000.00

 

 

 

附表20
2018年部门支出预算总表
单位名称:人大单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
合计1,345.41814.91530.50
201一般公共服务支出1,166.01635.51530.50
20101  人大事务1,166.01635.51530.50
2010107    人大代表履职能力提升136.500.00136.50
2010102    一般行政管理事务400.4045.40355.00
2010101    行政运行609.11590.1119.00
2010106    人大监督10.000.0010.00
2010105    人大立法10.000.0010.00
208社会保障和就业支出79.8879.880.00
20805  行政事业单位离退休78.3178.310.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出78.3178.310.00
20827  财政对其他社会保险基金的补助1.571.570.00
2082703    财政对生育保险基金的补助1.571.570.00
210医疗卫生与计划生育支出38.2038.200.00
21011  行政事业单位医疗38.2038.200.00
2101101    行政单位医疗28.6528.650.00
2101103    公务员医疗补助9.559.550.00
221住房保障支出61.3261.320.00
22102  住房改革支出61.3261.320.00
2210202    提租补贴14.3314.330.00
2210201    住房公积金46.9946.990.00

 

 

 

附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:人大单位:万元
收   入             支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转50.00一、本年支出1,345.411,345.410.00
  政府性基金预算拨款0.00(一)一般公共服务支出1,166.011,166.010.00
(二)外交支出0.000.000.00
二、本年收入(三)国防支出0.000.000.00
(一)一般公共预算拨款1,295.41(四)公共安全支出0.000.000.00
    经常收入预算拨款1,295.41(五)教育支出0.000.000.00
    国库管理非税收入0.00(六)科学技术支出0.000.000.00
(二)政府性基金预算拨款0.00(七)文化体育与传媒支出0.000.000.00
(八)社会保障和就业支出79.8879.880.00
(九)社会保险基金支出0.000.000.00
(十)医疗卫生38.2038.200.00
(十一)节能环保0.000.000.00
(十二)城乡社区事务0.000.000.00
(十三)农林水事务0.000.000.00
(十四)交通运输0.000.000.00
(十五)资源勘探电力信息等事务0.000.000.00
(十六)商业服务业等事务0.000.000.00
(十七)金融支出0.000.000.00
(十八)援助其他地区支出0.000.000.00
(十九)国土海洋气象等支出0.000.000.00
(二十)住房保障支出61.3261.320.00
(二十一)粮油物资储备事务0.000.000.00
(二十二)预备费0.000.000.00
(二十三)国债还本付息支出0.000.000.00
(二十四)其他支出0.000.000.00
(二十五)转移性支出0.000.000.00
结转下年0.00
收入总计1345.41支出总计1,345.411,345.410.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:人大单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计1,345.41814.91530.50
201一般公共服务支出1,166.01635.51530.50
20101  人大事务1,166.01635.51530.50
2010101    行政运行609.11590.1119.00
2010102    一般行政管理事务400.4045.40355.00
2010105    人大立法10.000.0010.00
2010106    人大监督10.000.0010.00
2010107    人大代表履职能力提升136.500.00136.50
208社会保障和就业支出79.8879.880.00
20805  行政事业单位离退休78.3178.310.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出78.3178.310.00
20827  财政对其他社会保险基金的补助1.571.570.00
2082703    财政对生育保险基金的补助1.571.570.00
210医疗卫生与计划生育支出38.2038.200.00
21011  行政事业单位医疗38.2038.200.00
2101101    行政单位医疗28.6528.650.00
2101103    公务员医疗补助9.559.550.00
221住房保障支出61.3261.320.00
22102  住房改革支出61.3261.320.00
2210201    住房公积金46.9946.990.00
2210202    提租补贴14.3314.330.00

 

 

 

附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:人大单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
合计814.91
301工资福利支出675.25
  30101  基本工资283.92
  30102  津贴补贴172.83
  30103  奖金19.49
  30106  伙食补助费29.94
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费78.31
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费28.65
  30111  公务员医疗补助缴费9.55
  30112  其他社会保障缴费1.57
  30113  住房公积金46.99
  30199  其他工资福利支出4.00
302商品和服务支出137.11
  30201  办公费1.00
  30202  印刷费1.00
  30207  邮电费3.96
  30211  差旅费3.00
  30213  维修(护)费2.00
  30215  会议费6.00
  30216  培训费2.00
  30217  公务接待费15.00
  30226  劳务费1.00
  30227  委托业务费0.94
  30228  工会经费7.83
  30229  福利费0.36
  30239  其他交通费用93.02
303对个人和家庭的补助2.55
  30302  退休费1.40
  30305  生活补助1.15

 

 

 

附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:人大单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出

 

 

 

附表24
2018年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:人大单位:万元
科目编码科目名称国有资本经营预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

 

 

附表25
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称:人大单位:万元
项目预算数
合计22.00
因公出国(境)费0.00
公务接待费22.00
公务用车购置及运行费0.00
  其中:公务用车运行费0.00
       公务用车购置费 0.00

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:宿州市人大常委会办公室单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:宿州市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

2018年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:宿州市人大常委会办公室单位:万元
科目编码科目名称国有资本经营预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:宿州市人大常委会办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。